送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-15 10:48

很正常,因為發票和貨幣不同,在本月記賬時可以把上個月付款作為應付賬款,然后在收到發票時記賬發票金額即可。

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很正常,因為發票和貨幣不同,在本月記賬時可以把上個月付款作為應付賬款,然后在收到發票時記賬發票金額即可。
2023-03-15 10:48:41
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估 負數 借:原材料 貸:應付賬款
2025-09-26 13:52:12
您好,收到銷售款,未開發票,做預收賬款。
2022-02-09 16:39:09
你好,四月份就可以做固定資產
2024-07-10 21:50:58
你好!收到大米等做會計分錄了嗎?
2022-03-29 15:04:05
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