郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

老師,民辦非盈利單位,去年把其他應收款做成了業務活動成本,今年如何調賬?今年的匯算清繳如何處理?
答: 應收款轉化為業務活動成本,今年在納稅申報中,可以計入這些成本,可以作為貸項減少納稅人稅負。而匯算清繳,則根據實際情況,將去年做活動成本轉換的應收款,調節為應付款,增加納稅人的稅負。
老師,民辦非盈利單位,去年把其他應收款做成了業務活動成本,今年如何調賬?今年的匯算清繳如何處理?
答: 借其他應收款貸業務活動成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估」
答: 學員:去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估?
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時未調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
老師,21年年末暫估:借:其他業務成本 貸:應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票,匯算清繳已調增。現帳上掛著暫估如何處理。





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