老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師,公司為小規模,收到了2025年個稅手續費退款200 問
退付手續費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規模是1%,一般納稅人6%) 營業外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

老師,21年年末暫估:借:其他業務成本 貸:應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票,匯算清繳已調增。現帳上掛著暫估如何處理。
答: 借應付賬款暫估貸利潤分配,未分配利潤匯算清交調整就可以的。
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時未調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務
答: 您好 您匯算清繳沒有收到發票 沒有調增 已經申報了?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,公司在申報去年企業所得稅匯算清繳,有筆業務招待費做到施工成本-其他直接成本里了,也結轉到主營業務成本了,匯算清繳怎么調整到管理費用-業務招待費?是建筑公司,公司的賬要調嗎?怎么調?
答: 同學你好 你們是什么會計準則









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