
老師,如果不給業主開發票,預收業主物業費,一次收1年,例收2400元,收錢時 借:銀行2400 貸:預收賬款-物業費2400 月底分攤轉收入 借:預收賬款-物業費200 貸:主營業務收入-物業費200 是這樣做嗎?還是也要自己算出銷項稅
答: 是的,需要自己算出銷項稅,一般是按照當月的銷項稅率來計算的。
老師,如果不給業主開發票,預收業主物業費,一次收1年,例收2400元,收錢時 借:銀行2400 貸:預收賬款-物業費2400 月底分攤轉收入 借:預收賬款-物業費200 貸:主營業務收入-物業費200 是這樣做嗎?還是也要自己算出銷項稅
答: 同學你好 對的 是這樣做的 銷項稅要算出來
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
物業公司代收水電費,我公司預存電費時,借:預付賬款 貸:銀行存款收到電費發票時,借:管理費用 貸:預付賬款收到業主預存電費時,借:銀行存款 貸:其他應付款月底收到電工電費分攤表時,?如何做分錄是不是收到電費分攤表時,借:管理費用(負數) 貸:主營業務成本月底確認收入,借:其他應付款 貸:主營業務收入 應交稅費(簡易計稅)公司收的水電費都加價了,老師麻煩您看看,實際工作中預收業主的電費不是當月的,要不要分月確認收入呀
答: 同學你好 對的 是這樣做 可以當月確認收入





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