
用公戶給個人打款,報銷發票未收到,款已打,會計分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款對嗎?收到發票借管理費用 貸預付賬款,老師對嗎?
答: 對,這是正確的分錄方式。但是在收到發票前,你應該先將預付賬款的借方記賬為銀行存款,只有收到發票后才能夠正式記賬,你明白嗎?
老師請問一下7月14日預繳電費,7月18收到發票,分錄這樣對嗎?分錄 14日借:預付賬款 貸:銀行存款18日借:管理費用 貸:預付賬款
答: 是的,就是那樣做就行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這樣走賬可以不,因為同一個客戶最好只掛一個科目嘛,所以,我先打款,未收發票的情況下,走:借;預付賬款,貸:銀行存款 我收到發票后沖銷。 還有就是,我先收到對方發票,后面支付款,那我走:借管理費用 貸:預付賬款。這樣可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款。現在收到發票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
已收款未開票,借,銀行存款,貸,應收賬款-公司名字,可以嗎?已付裝修費,未收到票,借,預付賬款-公司名字,貸,銀行存款,行嗎?還有給法人轉備用金,借,其他應付款-法人名字,貸,銀行存款,這樣行嗎?
老師您好,上個月貨收到了,發票未開,貨已打,上個月分錄是借原材料,貸應付賬款-暫估,本月收到發票借應付賬款貸預付賬款,備注注銷暫估這樣對嗎?





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