
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款。現在收到發票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
老師,學堂會計實操有一個ERP一年使用費9800元,借:預付賬款9800元 貸:銀行存款 ,但是攤銷的時候,老師沒有講怎么做這個分錄,我知道攤銷的時候:借 管理費用 貸:預付賬款,但是管理費用的二級科目用什么?借:管理費用-辦公費 還是借:管費用-ERP使用費麻煩稍詳細解答一下,為什么用這個不用另一個,或者兩個都不對謝謝
答: 您好,借:管理費用-辦公費 可以的,二級科目不用設太多(管費用-ERP使用費),因為年度匯繳時電子稅務局的會計科目很少,到時還得自己把賬套那么多二級科目進行分類匹配申報,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,6月買的東西,6月到貨,但是發票是7月到的,這樣的話,可以把7月到的發票貼在6月的賬本上嗎?6月買的時候,我是借:預付賬款 100 貸:銀行存款100,東西到貨的時候我沒有做分錄,現在發票到了,我可以這樣嗎?在6月的分錄上,借:管理費用--辦公用品100 貸:預付賬款100 還是將這邊分錄做到7月份(發票到的月份)?
答: 你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務局查賬的話,他會要求企業寫說明的。










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