老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

請問,單位1月份收到個稅手續費返還,當時沒計提增值稅,全進其他收益了。現在想補提增值稅,計提做賬在4月份了,繳納這個增值稅在幾月份呢?現在4月份填報3月份的增值稅報表,可以把這筆增值稅一起填報繳納嗎?
答: 不可以,因為3月份的增值稅報表是按照帳務實際發生時間計算的,你從1月份收到的個稅手續費返還,當時沒計提增值稅,應該在1月份就應該提增值稅,繳納增值稅也是在1月份。
請問,單位1月份收到個稅手續費返還,當時沒計提增值稅,全進其他收益了。現在想補提增值稅,計提做賬在4月份了,繳納這個增值稅在幾月份呢?現在4月份填報3月份的增值稅報表,可以把這筆增值稅一起填報繳納嗎?
答: ?你好;? ? 你調整下分錄 。 借其他收益貸 應交稅費-應交增值稅 。 你是 季報還是月報的 ?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2023年3月份的,實際異地項目預繳增值稅稅費19340.37元(沒有經公司賬戶繳,是同事在當地預繳了,過了兩個月才回來報銷的。且其中有9716.95元不是3月份所屬期的,是12月,1月,2月的)我只填了9623.42元(3月份當月的)且增值稅及附加稅費申報表四的第三行的數據那里,我填了2.3.5欄,第4欄忘寫了。所以這9623.42元留到了下期(4月份)我現在是需要改3月份報表?還是在申請4月份增值稅及附加稅費時,在本期發生額那里直接加上3月份未填的那部分?
答: 需要改3月份報表 不能在四月加





粵公網安備 44030502000945號


