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今年發現去年有一些成本費用或稅金沒有入賬,在今年走了以前年度損益調整或有的公司直接沖的未分配利潤,現在需要做所得稅匯算清繳,需要做納稅調減,對嗎
去年多計了一筆費用,今年匯算清繳前發現,所以所得稅做了納稅調增,同時在今年賬上紅沖該筆費用。那今年的利潤就多了這筆金額,但是這筆金額已經交過所得稅了。怎么處理才能對應減少今年所得稅?





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