送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-11-14 17:12

您好,那您就納稅調減。但正確處理事更正納稅申報表

何 先生。 追問

2023-11-14 17:14

不是很明白您的啥意思呢

小林老師 解答

2023-11-14 17:16

上次就不影響納稅調增,應當是沖減費用

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您好,1、借:利潤分配 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-05-23 13:05:44
你好,學員,這個看業務性質的,學員
2022-02-17 10:38:06
同學你好,這個有發票入賬,可以稅前扣除,不用調增。
2022-03-13 23:11:58
你好,你可以先暫估的
2023-12-29 12:36:59
您好,計提所得稅費用應當是以前年度損益調整
2022-08-23 16:26:34
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