為什么我們單位收到的電子發票(二手車銷售統一發 問
需要對方開專票才能抵扣,那個發票只能做賬 答
注冊資本增資流程與條件 問
您好,直接在你們注冊公司的網站上面,以工商聯絡人的身份進去變更就可以 答
忘記結轉3年的本年利潤了,怎么辦 問
您好,這個你直接結轉就行,不影響的 答
老師,請教你一個問題,現在房產稅是不是減半征收? 問
是的,小微的房產是減半 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

這個月出完帳后,查看科目余額,發現應付賬款期末余額是負數。請問要怎么調整。調整之后下個月還要怎么做?
答: 首先,你需要確認是否存在科目錯誤,如果是,需要進行調整;其次,你要檢查是否有漏報,如有,需要補報。調整之后,下個月你要定期檢查科目余額,以便及時發現和調整。
比如長春湖我做個兩個會計科目,一個在應付一個在其他應付我想把兩個科目調整一個科目,都調成在其他應付款里,我怎么調整,調期末余額嗎?你可以通過做會計分錄來調整。具體步驟如下:1. 首先,你需要將應付賬款的余額轉移到其他應付款。做一個借方的分錄,借:應付賬款,貸:其他應付款。2. 然后,你需要檢查你的賬目,確保所有的應付賬款都已經轉移到其他應付款。3. 最后,你需要在期末做一個調整,確保其他應付款的余額是正確的。這樣,你就可以將兩個科目調整到一個科目了。但是,你需要注意,這種調整可能會影響你的財務報表,所以在做這種調整之前,你需要和你的財務經理或者審計師進行溝通。老師那起初余額不用管它嗎?只看期末余額,只調整期末余額
答: 期初余額,本期發生額都不管,你只管期末余額就可以的,如果這兩個科目都在貸方的話,借應付賬款,貸其他應付款。看應付賬款的期末余額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:我們公司現在查賬發現2021年期末和2022年期初應付賬款余額不一致,現在要調整2022年應付賬款科目把余額調一致怎么調,2022應付賬款少計了18萬。這個可以調嗎?
答: 你好,為什么會存在差異?差異的原因是?這個要找出來的





粵公網安備 44030502000945號


