送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-03-07 16:56

同學您好,沒有利就沒有紅可分,做借支處理,借:其他應收款,貸:銀行存款

英勇的面包 追問

2023-03-07 16:59

按現在這樣已經發出去給股東了,我只能按其他應收款,就是要收回來的,等到賬上有利潤可以分的時候我再把這些其他應收款沖減利潤,后期這樣處理可以嗎?

易 老師 解答

2023-03-07 17:06

你好,也行的,這種情況也可以

英勇的面包 追問

2023-03-07 17:20

有產生利潤的時候就沖減其他應收款,這樣可以嗎?還是一次性在年底沖減出來?

易 老師 解答

2023-03-07 17:29

你好,可以的, 沒問題 沒有限制性統一規定的

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相關問題討論
同學您好,沒有利就沒有紅可分,做借支處理,借:其他應收款,貸:銀行存款
2023-03-07 16:56:31
你好,你分配后,對不上是正常了。因為這部分被分了
2024-11-12 16:52:03
同學,你好 分錄是對的
2024-12-03 11:54:23
你好,實現的利潤金額與賬面資金金額,沒有必然相等的關系啊 比如收入款項,可能還沒有收回呢?
2022-07-27 15:54:17
你好;? ? ?是的。 就這樣來走分錄。 記得? ?代扣代繳股東個稅 即可? ?
2022-02-18 12:00:36
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