
由于稅款延遲繳費,去年11月份開始一直還沒有交納,那去年延期繳納的稅款應放在增值稅申報表里的第幾欄呢
答: 關于去年延期繳納的稅款應在增值稅申報表中的第幾欄,根據《增值稅申報表》的規定,具體情況如下: 1.對于已繳納的稅款,應填寫在第8欄“本期實際繳納稅款”中; 2.對于未繳納的稅款,應填寫在第9欄“本期應補(退)稅額”中,同時需在“備注”欄中說明“未繳納入庫”。 最后,還需要在報表的“備注”欄中說明“去年延期繳稅”的情況,以便審核者了解情況。
由于稅款延遲繳費,去年11月份開始一直還沒有交納,那去年延期繳納的稅款應放在增值稅申報表里的第幾欄呢
答: 同學你好 第30欄填寫《本期繳納上期應納稅額》欄填0。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,比如8月份繳納了今年7月份稅增值稅和1月份的增值稅(屬于延期繳納的),那么這個月申報8月的增值稅申報表上是不是第30行本期繳納上期應納稅填繳納7月的金額,31行本期繳納欠繳稅額填繳納1月的金額?
答: 同學你好 對的 是這樣的





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