
2023年小規模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
老師,銷項稅131149.96,進項稅120658.41,前期領票時已經預繳了25494元稅款,當期納稅申報表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報表要計提繳納附加稅,然后繳納附加稅?
答: 不交增值稅,就不計提附加的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,比如8月份繳納了今年7月份稅增值稅和1月份的增值稅(屬于延期繳納的),那么這個月申報8月的增值稅申報表上是不是第30行本期繳納上期應納稅填繳納7月的金額,31行本期繳納欠繳稅額填繳納1月的金額?
答: 同學你好 對的 是這樣的







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春春 追問
2022-01-05 21:44
bamboo老師 解答
2022-01-05 21:45