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迷路的中心
于2022-03-02 10:36 發布 ??1059次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-02 10:46
你好,退回來的不用申報。
郭老師 解答
你只做紅沖交稅的分錄就可以了。
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅申報表主表 怎么看出已經繳納的增值稅
答: 你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
預繳增值稅在增值稅納稅申報表填寫嗎?在表幾填寫
答: 你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預繳本期發生額和實際抵扣金額還有主表28藍
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問稅務稽查讓補繳增值稅,需更改上月已申報的增值稅報表,補繳的稅款在增值稅申報表中應該怎么填寫?
答: 你好!這個你是增加了收入嗎?
討論
房開企業屬于預售階段,申報增值稅是預繳,在其它申報那里預繳了增值稅,在“”增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”那里要填那些表格
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
2021年第四季度延緩繳納增值稅及附加稅,我們公司放棄延緩,11月份交了10月份的增值稅。但是稅局12月1號自動退庫了交的增值稅。這個時候退庫的這一部分體現在增值稅申報表哪里?
填報增值稅納稅申報主表時,25行期初未繳稅額為負數,當時申報增值稅時如何抵扣
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-03-02 10:46