
我公司上個月認證了一份發票,并做了如下分錄:借庫存商品,借進項稅額,貸應付賬款。(實際上這份發票對方因為用我們公司老稅號開的后來作廢了,又重新開了一份,我們把重新開的發票也已經認證過了。等于我們重復認證了)這個月稅局要求把這份發票進項稅額轉出來,我們這個月應該怎么做分錄呢?
答: 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
老師好!對方開給我們的9月份租金發票,重復開了,我們這邊也已經認證了,然后對方12月份開了一張紅字給我們,這個要如何做分錄?
答: 你好,當時你的分錄怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們好,1月份收到進項發票已認證,3月份發現開票類目錯了,對方紅沖后重新開具, 請問我們要怎么做這個分錄,申報增值稅的時候系統自動帶出了進項稅額轉出
答: 你好,收到負數發票做原來一樣的分錄金額負數。 報表增值稅表2進項轉出。
你好老師,我是一般納稅人,12月份有筆借 管理費用,借應交稅費,待認證進項稅,貸 應付賬款,因為發票稅號開錯了,1月重新開了,我1月份沖銷12月的分錄怎么做
老師,2月份收到進項專票,公司名稱開錯,已經認證做賬,3月份又重新開了專票,2月份的也沒作廢,我想把2月份的進項稅額轉出可以嗎?怎么操作?
老師,我上個月抵扣了供應商的發票,對方按開具有誤要求沖紅了,也給我們重新開了正確的,那我問一下我這份紅沖的發票怎么做分錄?進項稅要做一筆轉出的憑證嗎,怎么做分錄呢,謝謝老師
老師好,1月份收到進項發票已認證,3月份發現開票類目錯了,對方紅沖后在3月份重新開具, 請問我們要怎么做這個分錄? 是不是要做進項稅額轉出?麻煩老師寫一下完整的分錄,謝謝





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