送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-02 17:40

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅  營業外支出    貸;銀行存款
借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅  貸;銀行存款

aling 追問

2017-11-03 08:49

.....補交增值稅及滯納金,及所得稅;已補交的是2013年的,如果借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);就掛一筆原材料了,實際原材料早就沒有了。可不可以補交的增值稅及所得稅沖未分配利潤的?

鄒老師 解答

2017-11-03 13:15

你好,需要把轉出增值稅對應的原材料結轉到生產成本,從生產成本到主營業務成本,最好到本年利潤

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借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 營業外支出 貸;銀行存款 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2017-11-02 17:40:12
您好,是真業務還是假業務?
2022-01-09 15:29:31
你好同學,你剛才是不是問過這個問題啊?不好意思,我又接起來了,你再重新發一遍可以嗎?
2022-05-06 11:54:40
你好同學,可以準備充足的證據材料,向稅務機關進行申請。
2022-05-26 08:03:17
你好,在賬上先按供應商的送貨單暫估成本
2023-07-22 09:47:50
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