
老師你好,以前我公司采購供應商的東西,得到的進項已抵扣了,現在稅局查封了供應商(虛開發票),稅局要我們補交增值稅及滯納金,及所得稅;已補交。請問下財務怎么處理,怎么做憑證
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 營業外支出 貸;銀行存款 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
老師您好!稅局查到我們16年有收到假發票,現在已在稅局做和補稅和罰款處理,但是賬務應該怎么處理?1、我的增值稅進項已做轉出,2、因為是假票稅局要求補交這筆成本的所得稅,這個我們已經在稅務那邊走完了流程。補交了增值稅和所得稅的錢也交了罰款。這個進項稅轉出和成本轉出的賬務處理應該怎么做?
答: 您好,是真業務還是假業務?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!我已有此類情況,2016年6月有一筆退增值稅,資料已提供,稅局已答應退。現已填寫更正申報表,現在稅局要求讓我補滯納金補到今年的,這筆增值稅實際已在2016年12月份已經交過了,只是在當月少交,請問該滯納金應該怎么交?應該只收2016年6月到12月這個期間的,不是說2016年六月一直到現在的對嗎?補交稅款和滯納金我都已經交過了,現在稅局答應退增值稅,但我對,是納金的收取有異議,能否向稅務局重新申請退多收的滯納金
答: 你好同學,可以準備充足的證據材料,向稅務機關進行申請。




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aling 追問
2017-11-03 08:49
鄒老師 解答
2017-11-03 13:15