老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

多計提的勞務工資怎么做分錄
答: 1、多計提的勞務工資的分錄:應付職工薪酬賬戶(借方)———600;應交社會保險費賬戶(借方)———400;專項應交稅費賬戶(借方)———400;全員勞動報酬賬戶(貸方)———1400。 拓展知識:多計提的勞務工資是指只支付一部分職工薪酬,但可能需要計提所有職工薪酬和相關社保費用,以及其他費用(如稅費)的情況。多計提的勞務工資可以降低企業的短期稅負,但也可能導致企業長期的稅負負擔。
請問2021年多計提工資怎么做分錄,少計提工資怎么做分錄
答: 你好,多計提的把多計提的紅沖。 少計提的補計提。補借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬。紅沖相反。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問2021年多計提工資怎么做分錄,少計提工資怎么做分錄
答: 你好,多計提的把多計提的紅沖。 少計提的補計提。借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬。





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