送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-14 11:00

同學,你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

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同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2023-11-14 11:00:14
你好! 1.計提 借:工程施工…人工費 貸:應付職工薪酬 2.結轉 借:主營業務成本 貸:工程施工…人工費
2020-04-11 21:50:53
你好,有應付勞務成本支出的時候計提 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬等科目?
2021-10-18 09:38:04
你好,借:主營業務成本 貸:勞務成本
2019-06-11 11:07:32
同學你好,分錄是對的,結轉的話,本月計提本月結轉。下月發放時和計提有差額的,不僅需要沖提多提的或者補提少提的,還需要在本月調整上月多結轉或少結轉的勞務成本
2020-07-15 11:08:22
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