老師 我想問一下,我這個月正常做了進項稅,沒有認證勾選,本月不想進項抵扣,我做分錄,借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。這樣做可以嗎?這樣就是本月不進行進項稅額抵扣了。對嗎?

愛笑的芹菜
于2023-02-20 18:12 發布 ??524次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-02-20 18:19
可以的,這樣做可以實現不抵扣的目的。拓展知識,應交稅費中的增值稅是指企業在生產經營活動中應當向稅務機關繳納的一種稅種,而進項稅則是指企業在采購進貨或者從外部獲得的服務等環節可以從稅務機關處獲得的一種稅收抵扣權,可以減輕企業的稅負。
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可以的,這樣做可以實現不抵扣的目的。拓展知識,應交稅費中的增值稅是指企業在生產經營活動中應當向稅務機關繳納的一種稅種,而進項稅則是指企業在采購進貨或者從外部獲得的服務等環節可以從稅務機關處獲得的一種稅收抵扣權,可以減輕企業的稅負。
2023-02-20 18:19:07
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學,你好
你的理解完全正確
2022-01-08 16:44:55
您好
入賬當月不能確定是否勾選認證么?
2023-03-04 12:45:00
同學你好
這個分錄不對
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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