送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-03-04 12:45

您好
入賬當月不能確定是否勾選認證么?

妮妮????幻起幻滅???? 追問

2023-03-04 12:52

老師,我的意思是說,月初拿來發票,我可定要做賬,正常做進去,按照抵扣那么做,但是月底了,需要算增值稅了,我不想抵扣這筆進項了,賬該怎么做呢?

bamboo老師 解答

2023-03-04 12:54

計入應交稅費-待認證進項稅額

妮妮????幻起幻滅???? 追問

2023-03-04 12:59

月初收到貨和發票的分錄:
借:原材料
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
       貸:銀行存款
到了月底,我又不想抵扣了,留抵,后面的分錄怎么寫呢?

bamboo老師 解答

2023-03-04 13:29

月初的分錄您不可以修改了么?把進項稅額更改為待認證進項稅額

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您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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