老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

老師你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工資:銀行存款支付:44319元,用其他應收款支付113242元,合計支付了157561元,應付工資總額179918元:1、包括單位支付的社保8948元,個人支付的社保:3688元,2、還扣除了個人借款9721元,3、銀行存款支付44319元,用其他應收款支付113242元,麻煩老師寫出:1、支付工資、社保的會計分錄。2、計提社保的會計分錄,謝謝老師!
答: 你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊
老師,那如果只是單單交社保,沒有發工資呢,是不是這么寫,借其他應收款 社保,貸銀行存款就行了呢
答: 你好? ? 是的 這樣處理是對的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上年度代交社保入賬時少記了幾分錢?現在跨年了怎么處理,其他應收款,個人部分社保費,貸,銀行存款
答: 你好? 正常補記就行的? ??









粵公網安備 44030502000945號



21初級協議班+唐秀春 追問
2023-02-13 16:20
玲老師 解答
2023-02-13 16:27
21初級協議班+唐秀春 追問
2023-02-13 16:40
玲老師 解答
2023-02-13 16:47