老師,用友系統專業版相差1毛錢要怎么找呀? 問
同學,你好 這個你要一筆一筆對分錄 答
老師啊,為什么出口退稅率查不到呀,電子稅務局,國家 問
你好,同學請稍等,老師來查一下。 答
老師,這個銷售訂單都不確定,有些錢已經花出去了,銷 問
您好,你們出售多少就確認多少收入就可以 答
公司給律師付的車費,是否可以錄入業務招待費 問
是的,那個是計入業務招待費 答
老師,我25年12月暫估成本25萬,26年匯算之前沒開回 問
關鍵是你那個暫估是否真實的? 答

上年度代交社保入賬時少記了幾分錢?現在跨年了怎么處理,其他應收款,個人部分社保費,貸,銀行存款
答: 你好? 正常補記就行的? ??
老師好:我想問一下,我發現我們之前的會計,在做繳納社保的分錄是,借:管理費-社保費(單位) 其他應收款貸:銀行存款這樣做對嗎,不是計提的時候才借管理費嗎
答: 他省略了計提,然后就是單位直接計入費用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工資:銀行存款支付:44319元,用其他應收款支付113242元,合計支付了157561元,應付工資總額179918元:1、包括單位支付的社保8948元,個人支付的社保:3688元,2、還扣除了個人借款9721元,3、銀行存款支付44319元,用其他應收款支付113242元,麻煩老師寫出:1、支付工資、社保的會計分錄。2、計提社保的會計分錄,謝謝老師!
答: 你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊










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