送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-05-16 17:27

你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319+其他應付款113242+個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊

潘曉曉 追問

2022-05-16 17:34

老師:44319+113242+8948+3688+9721=179918元,當時前任會計造表時就是放入里面了,我截圖給你看

潘曉曉 追問

2022-05-16 17:40

老師這個是整個前任會計的造表

夏天老師 解答

2022-05-16 18:09

你的這個工資表本身就不對,單位社保不加在應發工資里面計提,然后你實際工資扣除個人社保和個人借支后還要再減單位社保才會等于你的實發工資

潘曉曉 追問

2022-05-17 09:53

還是請老師按正確的幫我做出這幾筆社保的繳納及計提的會計分錄,謝謝老師

夏天老師 解答

2022-05-17 09:57

計提工資按照你的應發應該是170970,借管理費用-工資170970,貸應付職工薪酬170970,繳納社保時,借管理費用-社保8948,其他應收款-員工社保3688,貸銀行存款12636,發放工資時,借應付職工薪酬170970,貸其他應收款-員工社保3688,銀行存款-公戶44319,銀行存款-建行26569,其他貨幣資金-**86673,其他應收款-借支9721

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你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊
2022-05-16 17:27:53
你好? ? 是的 這樣處理是對的?
2023-02-13 16:18:23
你好;? 借其他應收款500 ;?應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200 貸銀行存款 ; 計提:??? 管理費用- 工傷醫療費200 貸 應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200
2022-11-21 10:01:34
你好? 正常補記就行的? ??
2022-02-23 11:58:06
他省略了計提,然后就是單位直接計入費用的
2022-10-12 14:52:18
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