
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發票,入賬分錄為:借:固定資產30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 您好,一般情況下,不可以這樣操作的。既然購進沒有發票,買出也沒有發票,干脆就不用記賬交稅了。
老師,我們上個月發生了增值稅退稅錢已經到賬, 但是由于某些原因, 這筆款這個月稅務局重新扣除,當時的分錄是借 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 10000貸 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 10000借 其他應收款-其他 10000貸 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出10000借 銀行存款 -基本戶 10000貸 其他應收款-其他 10000請問老師,現在銀行扣除了10000的稅款,那么我的會計分錄是把上面的會計分錄沖紅還是直接反方向做一遍?
答: 你好; 你們是留底進項稅退稅的話; 做相反分錄做即可 ; 對的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,關于賬務處理問題請教一下:汽車掛靠公司個人購車貸款放款,掛靠公司代收:借銀行存款 貸其他應付款 支付車款時:借預付賬款 貸銀行存款,收到購車發票:借固定資產 ,貸預付賬款。那么請問一下這個其他應付款數目就越來越大,請問這個其他應付款怎么平?
答: 您好,這個是貸款,還貸款時,借:其他應付款 貸:銀行,慢慢就變小了





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