老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答
老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到 問
您稍等我給您編輯回復 答
老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師,請問一下我們上月交了車險和車船稅,因未收到發票所以上月把賬掛起來了,上月分錄:借其他應收款貸銀行存款,這個月收到發票我應該同時做借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅金車船稅,再做一筆借:應交稅金車船稅,貸:其他應收款。是這樣做分錄嗎?
答: 對的是的,是這么做的。
在交企業所得稅時我的分錄是借主營業務稅金及附加,貸應交稅金應交企業所得稅;借應交稅金應交企業所得稅,貸銀行存款,這樣做有借嗎?
答: 你好,計提的不對,應該是借所得稅費用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
李老師 我收到的進項票 做分錄時 還需要做借 主營業業務成本 借 應交稅金 貸銀行存款嗎?我收到的進項票 需要做應交稅金嗎?借 主營業務成本47235 貸 銀行存款 47235 借 主營業務成本46767.33 借應交稅金467.67 貸 銀行存款 47235 這兩個哪個正確呢
答: 借 主營業務成本47235 貸 銀行存款 47235? 這么做是正確的
你好,酒店業務收入后,做分錄借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅,應交稅金附加。這樣就也是稅金計提了嗎,不需要再做其他的分錄了是嗎
老師,我想問一下收到稅局退回1-2月城建稅和教育附加。該怎樣做分錄? 借:銀行存款,,,貸:主營業務稅金及附加?這樣做可以嗎 但是如是這樣做分錄,主營業務稅金及附加科目有余額的?不為零哦
老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業稅金及附加 貸:銀行存款了 現在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數 貸:營業稅金及附加 負數
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300










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