
老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業稅金及附加 貸:銀行存款了 現在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數 貸:營業稅金及附加 負數
答: 你好同學是可以的摘要寫清楚
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
答: 你好,做之前相同分錄,金額負數就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業未計提附加稅,每個月直接繳納附加稅,做法是借營業稅金及附加,貸銀行存款,對嗎?
答: 你好!這樣不對,要先借稅金及附加 貸應交稅費—應交XX稅。









粵公網安備 44030502000945號



武月紅 追問
2024-03-19 11:03
venus老師 解答
2024-03-19 11:08
武月紅 追問
2024-03-19 11:11
venus老師 解答
2024-03-19 11:17