審計費/律師費,匯算清繳屬于管理費用-咨詢服務費, 問
同學你好,計入 前者 咨詢服務費 答
老師好,我們是民營醫療機構,公司租賃的法人(也就是 問
同學,你好 應付賬款 答
老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
5000/23*實際出勤天數 這樣算 答
領導要求增加成本 我該怎么做賬添加成本 問
您好,你是指暫估成本,少交企稅嗎 答
老師你好,我們公司老板是醫藥公司代理人,沒有公司, 問
貸方是哪個科目 沒看懂 答

老師,這次的課程費用發生了,你們沒有開具發票,請問我們真是做賬應該怎么做,請示范一下真實憑證
答: 請咨詢在線客服,開票。 收到發票后,借記管理費用 貸記現金或銀行存款
老師,你好,請問一下,給別人開了一筆五百多萬的勞務發票,這是走賬沒有真實業務的,請問這賬要怎么做呀?沒有勞務工,就只開了發票的?
答: 確認為收入與增值稅。 這是虛開發票行為,要慎重。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們好:請問下平時我們采購貨物,發票大多月底才會開,那平時記賬憑證該怎么寫?比如:從一家公司購買十次商品,每次有送貨單沒有發票,第十次才開發票給我們,這種情況下記賬憑證怎么做呢?發票放在最后一張記賬憑證上嗎?
答: 借,庫存商品,貸,銀行存款 平時沒有發票的,用銀行回單和入庫單,對方的發貨單來做發票到了之后, 借,應付賬款,貸,庫存商品, 借,庫存商品,貸,應付賬款 這是一種方法,另一種方法是平時的時候不做月底的時候發票到了,你在月底的時候借庫存商品在銀行存款 如果是跨月開進發票的只能是第一種方法
老師 銷售發票因為稅號錯誤跨越紅沖,沒有真正退貨,我應該怎么記賬呢? 我們公司用用友暢捷通T+財務軟件,一般銷售發票走的是銷貨單錄入,現在沒有真正退貨,我直接做總賬憑證還是怎么處理呢?
請問我之前有做個暫估收入200萬,這200萬當時是交了增值稅的,現在有真實業務發生了我需要來沖抵這200萬我的分錄應該怎么做哦,后面實際開票的這兩百萬應該是不用再交一次增值稅了吧





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