送心意

劉瓊老師

職稱中級會計師

2022-04-09 12:42

同學你好,直接總賬里面做一筆一正一負。備注之前錯的那張發票啊。

王小于可微 追問

2022-04-09 13:08

好的  謝謝老師

劉瓊老師 解答

2022-04-09 13:18

不客氣,謝謝你的好評

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相關問題討論
同學你好,直接總賬里面做一筆一正一負。備注之前錯的那張發票啊。
2022-04-09 12:42:33
你好,拿到紅字發票以后才做賬
2024-01-05 15:08:17
第一個,自己復印一份錯誤的三月份的普通發票來做賬 第二個,自己寫一個說明就可以的,負數發票不用給你,你只做記賬憑證,沒有原始憑證
2022-05-08 10:03:55
同學,你好 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費-應交增值稅-銷 負數 借:主營業務成本 負數 貸:庫存商品 負數 庫存商品要取回來,取不會來,會視同銷售的
2025-12-29 14:15:46
你好,【總賬】-【期末處理】-【憑證整理】 根據下面的提示,會對憑證重新編號,按照現有順序或者日期,需要看好選擇方式
2024-03-15 17:05:56
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