送心意

玲老師

職稱會計師

2023-01-13 10:43

你好 差額的原因是什么的 

言笑宴宴 追問

2023-01-13 10:44

是之前的會計做賬有誤

玲老師 解答

2023-01-13 10:51

你好 錯的沖了 按正確的記就行

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相關問題討論
你好 差額的原因是什么的?
2023-01-13 10:43:45
同學你好,銷項稅額都是要在發生當期結轉到應交稅金-未交增值稅的。
2024-04-12 13:53:53
您好,借:管理費用-辦公費 0.03 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 -0.03 貸:主營業務收入 0.02 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 -0.02
2024-05-16 12:05:12
同學你好 計入營業外就可以了
2023-08-02 09:58:32
你好,你直接借應交稅費應交增值稅銷項 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-20 15:22:20
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