
老師,您好3月計提工資:借應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款4月發放工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金或銀行存款
答: 你好,三月份這個分錄不對,借其他應付款貸應付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應付職工薪酬工資的。
請問老師,公司拿別人的證件掛靠,計提工資借其他應付款-社保、公積金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 可以用庫存現金支付嗎?還說走現金就不用個稅申報這樣操作對嗎?
答: 您好,工資可以通過現金發放,但是也是需要申報個稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
下發薪,12月工資,1月發放12月只做計提借管理費用-工資,貸應付職工薪酬1月做賬分錄,借應付職工薪酬,貸應交稅費-個人所得稅,其他應收款-代扣社保,庫存現金
答: 是的,計提和發放的工資的分錄就是那樣的哈









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2022-12-01 20:57
微微老師 解答
2022-12-01 20:58