送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-21 10:01

你好;  借其他應收款500 ; 應付職工薪酬- 工傷醫療費   200 貸銀行存款 ; 計提:    管理費用- 工傷醫療費200 貸 應付職工薪酬- 工傷醫療費   200

細心的小松鼠 追問

2022-11-21 10:38

為啥還要計提?

meizi老師 解答

2022-11-21 10:40

你好; 這個是員工的醫療費   算是福利里面的 支出   

細心的小松鼠 追問

2022-11-21 11:30

那我能不能放到管理費用-員工福利費科目里?

meizi老師 解答

2022-11-21 11:48

可以的; 如果不想單獨設置科目了的話   

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你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊
2022-05-16 17:27:53
你好? ? 是的 這樣處理是對的?
2023-02-13 16:18:23
你好;? 借其他應收款500 ;?應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200 貸銀行存款 ; 計提:??? 管理費用- 工傷醫療費200 貸 應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200
2022-11-21 10:01:34
你好? 正常補記就行的? ??
2022-02-23 11:58:06
他省略了計提,然后就是單位直接計入費用的
2022-10-12 14:52:18
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