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Ailsa
于2022-11-17 15:53 發布 ??1142次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-11-17 15:57
多交可將賬上未交增值稅轉入營業外 支出,少交記營業外收入
Ailsa 追問
2022-11-17 16:33
正常情況,借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅 13 貸:銀行存款,現在借:庫存商品:99.12 應交稅費-進項稅12.88 貸:銀行存款,差額1塊怎么入?不直接借方入營業外支出1元么?將賬上未交增值稅轉入營業外 支出,這里不太理解
易 老師 解答
2022-11-17 16:50
不好意思,語音不準是多付的
2022-11-17 17:59
啥意思呀?能說清楚一點不
2022-11-17 18:02
少收多付可將賬上差額轉入營業外 支出,多收少付記營業外收入
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供應商開的發票比實際付款的少1塊錢,怎么做分錄比較好 ?
答: 多交可將賬上未交增值稅轉入營業外 支出,少交記營業外收入
老師好,公司收到供應商開來普票2001元比實際付款金額2000多1塊錢,請問這個分錄具體怎么寫?
答: 同學你好, 按發票金額入賬,沒有支付的1元計入營業外收入就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師購買商品實際付款比發票少怎么做分錄,實際付款有優惠
答: 你好,這個你把差額計入到營業外收入,相當于這一部分你們不用支付。
超市供應商,應付賬款-其他應收款等于實際應付的金額,但是供應商少開了發票,我們按照發票給他付錢,那我分錄怎么寫呢
討論
實際收到的錢比開的發票少2??角錢怎么作分錄
?供應商開發票金額比支付金額多塊多,或者比支付金額少幾毛的,分錄該怎么調差額,還是發票退回讓客戶重開?
收到的款比實際開票金額少,怎么做會計分錄。
我這邊一個新辦企業,還沒開始建賬1月份物業管理費發票比實際支付少一塊多,2月份物業管理費發票比實際又多2塊錢,請問怎么賬務處理
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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Ailsa 追問
2022-11-17 16:33
易 老師 解答
2022-11-17 16:50
Ailsa 追問
2022-11-17 17:59
易 老師 解答
2022-11-17 18:02