
我這邊一個新辦企業,還沒開始建賬1月份物業管理費發票比實際支付少一塊多,2月份物業管理費發票比實際又多2塊錢,請問怎么賬務處理
答: 你好,它上面有備注時間嗎?這種最好能退回去的還是退回去重新開,實在退不回去的話,你就按照他發票的來做,少支付的掛到其他應付款里面,然后多了的再掛到其他應付款,借方表示你單位少給了人家錢。
12月份年終獎計提表,1月份發放實際比計提的多,這個賬務怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發了3萬,這種怎么處理賬務呢
答: 首先,你可以先把張三2萬的計提數額給實際處理掉,記錄在預計發放的那一項里。然后核實發放的超過預計發放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發放賬上。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新辦企業,2月新購辦公電腦,未取得增值稅專用發票(待開)。實際已投入使用,現在2月份賬沒有結。這筆帳應該怎么處理?
答: 你好,借預付賬款貸銀行存款,到時候發票到了,你做固定資產卡片錄入固定資產之前的折舊可以補上。





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