送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-04 10:54

你好,是什么情況需要補提去年的增值稅

羅達 追問

2017-07-04 10:58

之前賓館前廳商品我們按6%交的增值稅,現在稅務提出,應按銷售商品17%去交納,所以我們需要調整,從去年5月到17年5月的

鄒老師 解答

2017-07-04 10:59

借;以前年度損益調整   貸;應交稅費 
借;應交稅費  貸;銀行存款

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你好,借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅50 貸:銀行存款50 下月根據實際繳納的看能不能抵扣這個50
2022-03-30 11:08:18
你好,這個是增量留抵退回來的嗎?
2022-03-17 17:41:59
你好,如果是一般納稅人單位 ?借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借應交稅費-應交增值稅(加計扣除 貸其他收益
2022-01-05 11:17:23
你好,你單位是小規模還是一般納稅人? 因為小規模與一般納稅人計提增值稅分錄是不同的
2019-12-30 16:17:55
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