送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-04 18:50

你好;  差異很大; 你是一般納稅人嗎 ? 你先把你增值稅明細科目都結轉到未交增值稅借貸方去 ; 

優雅的柚子 追問

2022-11-04 19:31

是的,老師,之前會計遺留下來的,是轉到未交貸方了,截止9月有未交2萬多,這個數按理要和10月繳9月的申報一致才對的嘛

meizi老師 解答

2022-11-04 20:29

你好; 貸方去了; 那你  正常10月繳納的金額要和你貸方金額一致的;    你之前有留底進項稅嗎  

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你好;? 差異很大; 你是一般納稅人嗎 ? 你先把你增值稅明細科目都結轉到未交增值稅借貸方去 ;?
2022-11-04 18:50:07
現在是要將哪個科目調平嗎?
2024-06-13 11:10:07
你好,同學 如果未來不抵扣,可以調整到營業外支出 抵扣的話,不用調賬
2024-04-29 16:04:37
您好, 計入營業外收支來調平就可以了
2024-01-13 12:50:30
同學你好 這個直接按照調整后的建賬
2022-02-11 16:20:37
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