送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-10-19 11:07

理殘值
借:固定資產清理200萬
      累計折舊100
貸:固定資產300
支付清理費用
借:固定資產清理2
  應交稅費-增值稅-進項0.12
貸:銀行存款2.12
借:原材料6
貸:固定資產清理6
借:銀行存款100
貸:固定資產清理100     
結轉清理余額
借:資產處置損益96
貸:固定資產清理 200+2-6-100

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理殘值 借:固定資產清理200萬 ????? 累計折舊100 貸:固定資產300 支付清理費用 借:固定資產清理2 ??應交稅費-增值稅-進項0.12 貸:銀行存款2.12 借:原材料6 貸:固定資產清理6 借:銀行存款100 貸:固定資產清理100? ? ? 結轉清理余額 借:資產處置損益96 貸:固定資產清理 200%2B2-6-100
2022-10-19 11:07:38
您好,借:銷售費用廣宣費2,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
同學你好,你的理解是正確的
2021-10-24 08:26:26
你好;? ?12月暫估了。 次年匯算之前取得合理發票都可以稅前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借進項稅 貸利潤分配-未分配利潤? ? ; 你們金額大不大??
2022-01-13 09:56:57
你好,借原材料130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000 應交稅費--增值稅--進項稅130000%2B9000 貸銀行存款130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000%2B130000%2B9000
2021-11-14 17:29:54
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