會計做賬三條路線 會計上按會計收入費用記賬企 問
你好,正在回復題目 答
老師,后面的問題麻煩也回復一下,謝謝! 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
成本怎么核算,怎么控制?庫存怎么對賬?成本怎么分析? 問
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老師好,北京建筑公司收到勞務費,做賬分錄怎么下,開 問
你好,我們不用管社保和工資,我們有發票 借主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款 答
老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

甲公司為增值稅一般出納人員因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫該倉庫原值3000000元,已提折扣1000000元。殘料估計價值60000元,已辦理入庫,發生清理費用并取得正值稅專用發票,發票注明裝卸費為20000元,增值稅稅額1200元,已用銀行存款支付。確認并收到保險公司理賠款10000000元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
答: 理殘值 借:固定資產清理200萬 ????? 累計折舊100 貸:固定資產300 支付清理費用 借:固定資產清理2 ??應交稅費-增值稅-進項0.12 貸:銀行存款2.12 借:原材料6 貸:固定資產清理6 借:銀行存款100 貸:固定資產清理100? ? ? 結轉清理余額 借:資產處置損益96 貸:固定資產清理 200%2B2-6-100
以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
答: 您好,借:銷售費用廣宣費2,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我12月份做的借管理費用貸銀行存款但是我次年1月份才收到增值稅專用發票應該怎么做會計分錄,
答: 你好;? ?12月暫估了。 次年匯算之前取得合理發票都可以稅前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借進項稅 貸利潤分配-未分配利潤? ? ; 你們金額大不大??










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