送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-01 13:28

你好,分錄如下

1、借:固定資產 50100
            應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6200
          貸:銀行存款 56300
2、借:固定資產清理 5100
            固定資產減值準備 5000
            累計折舊40000
           貸:固定資產 50100
3、借:固定資產清理200
         貸:庫存現金200
4、借:營業外支出5300
          貸:固定資產清理5300

聽話的鞋墊 追問

2022-03-01 16:59

如果沒有期末結算業務是不是第四條就可以不寫

大海老師 解答

2022-03-01 17:02

是的,第四條可以不寫

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相關問題討論
您好,借:銷售費用廣宣費2,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
你好,分錄如下 1、借:固定資產 50100 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6200 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款 56300 2、借:固定資產清理 5100 ? ? ? ? ? ? 固定資產減值準備 5000 ? ? ? ? ? ? 累計折舊40000 ? ? ? ? ? ?貸:固定資產 50100 3、借:固定資產清理200 ? ? ? ? ?貸:庫存現金200 4、借:營業外支出5300 ? ? ? ? ? 貸:固定資產清理5300
2022-03-01 13:28:02
借管理費用廣告費 貸銀行存款
2022-04-17 17:30:28
你好,借原材料130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000 應交稅費--增值稅--進項稅130000%2B9000 貸銀行存款130000/13%%2B1000000%2B7000%2B10000%2B130000%2B9000
2021-11-14 17:29:54
你好,辦公用品的普票不可以抵扣的
2020-01-01 23:52:26
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