送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-11 22:51

您好
借:固定資產 1000000+3000+5000=1008000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  1000000*0.13=130000
貸:銀行存款 1008000+130000=1138000
借:制造費用 100800
貸:累計折舊 1008000/10=100800
借:固定資產清理 1008000-604800=403200
借:累計折舊100800*6=604800
貸:固定資產 1008000
借:營業外支出 403200
貸:固定資產清理 403200

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相關問題討論
您好,借:銷售費用廣宣費2,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
您好 借:固定資產 1000000%2B3000%2B5000=1008000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1000000*0.13=130000 貸:銀行存款 1008000%2B130000=1138000 借:制造費用 100800 貸:累計折舊 1008000/10=100800 借:固定資產清理 1008000-604800=403200 借:累計折舊100800*6=604800 貸:固定資產 1008000 借:營業外支出 403200 貸:固定資產清理 403200
2022-05-11 22:51:05
借固定資產100.8 應交稅費應交增值稅進項稅額13 貸銀行存款113.8
2022-04-18 20:14:34
你好,借;銷售費用5000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5000*6%,貸;銀行存款 5000*1.06
2020-06-19 16:29:27
沖銷原預付貨款,你之前的預付賬款金額是多少
2023-05-22 16:08:54
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