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吳玲
于2022-10-01 15:30 發布 ??853次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-10-01 15:32
您好,是需要調增的,不需要附件
吳玲 追問
2022-10-01 16:05
好的,謝謝老師
小鎖老師 解答
2022-10-01 16:08
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老師,以前年度的費用,因為沒有發票,計入了其他應收款,后期也一直未取得發票,現在可以給他費用化,年底企業所得稅納稅調增嗎?如果可以,還需要附什么憑證嗎?
答: 您好,是需要調增的,不需要附件
老師,我們付款房租,沒有取得發票,要走往來賬,為什么是其他應收款
答: 你好,是支付給個人的嗎??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
就是公司代付的個稅和社保個人部份一直其他應收款掛著,我現在如何處理才能不交企業所得稅
答: 你好 這個是誰的其他應收款這樣掛著
老師,我公司正在籌建期,有四十幾萬費用、廠房、倉庫改造的款項沒有發票,前期有三十萬,會計按借支款,掛其他應收款入賬了,待后期取得發票后沖銷其他應收款,這樣做賬是否合理,后期無票的單據,該如何入賬好呢
討論
老師好,麻煩問一下,公司需要支出備用金 公司是拍攝廣告的公司 需要出差拍攝,很多零星支出例如拍攝道具以及盒飯等幾十元上百元支出還有群演幾百元都沒有辦法取得發票,這種備用金支出,其他應收款不平,這個怎么解決,有更好的辦法嗎
2021年12月預付2022年房租12w,未取得發票,會計分錄借預付賬款還是其他應收款合適
老師,請問下支付某某費用,沒有取得發票的話,不是應該正常做帳的嗎?年底拿發票就可以了,沒有就匯算清繳調增,為什么我練的有個實操,沒有取得發票,做的是其他應收款啊?這種也是可以的是吧?是以前老會計這樣做嗎?
您好,去年的一個分錄:借 管理費用辦公費用 貸其他應收款暫估費用這個辦公費用沒有取得發票,能不能在今年去沖銷:記借 管理費用辦公費用負數 貸其他應收款暫估費用負數
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 104141 個
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吳玲 追問
2022-10-01 16:05
小鎖老師 解答
2022-10-01 16:08