送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-09-28 10:49

你好,續頁
借管理費用工資
貸銀行存款

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你好,續頁 借管理費用工資 貸銀行存款
2022-09-28 10:49:19
計分錄應當如下:1. 應收賬款:借(+),貸(-)。2. 業務提成:借(+),貸(-)。3. 應付賬款:借(-),貸(+)。 首先,市場部的業務人員是通過銷售企業的產品或服務來獲得業務提成的,因此應先確定應收賬款。其次,應記錄業務提成,將業務提成借入市場部的收入科目,貸入現金科目,表示業務提成已收入。緊接著,業務人員根據合同內容,將業務提成付給企業,因此應將應付賬款借出,貸入現金科目,表示已付出業務提成。最后,可以通過計算應收賬款,業務提成及應付賬款三者之間的金額關系,確保企業的財務數據的正確性。
2023-03-02 14:15:26
剩余的部分掛其他應付嗎
2023-09-21 17:50:41
同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一未交增值稅 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調整;
2022-04-10 09:19:49
您好! 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-10-18 09:49:43
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