送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-09 15:12

你好;    那你就 掛著借方; 到時申請退稅即可 ;  就可以 做平衡的  

欣喜的犀牛 追問

2022-09-09 15:28

老師,現紅字的發票是跨年及當時不達起征點,沒有繳稅的,轉入營業外收入了,需要如何調賬?

meizi老師 解答

2022-09-09 15:30

你好 ;         你什么準則的; 我看看怎么處理   

欣喜的犀牛 追問

2022-09-09 15:32

企業會計準則

meizi老師 解答

2022-09-09 15:37

你好;       借 以前年度損益調整 貸應交稅費 ;  借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整   

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相關問題討論
你好;? ? 那你就 掛著借方; 到時申請退稅即可 ;? 就可以 做平衡的??
2022-09-09 15:12:45
同學你好 結轉到營業外收入 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-03-31 11:56:45
同學您好,減免稅款的期末確認為營業外收入 借:應交稅費-減免稅款 貸:營業外收入-政府補助
2022-02-15 14:44:12
對,按理來說是應該一致的。
2022-04-06 15:16:43
同學您好,不需要處理,應交稅費借方大于貸方不需進行任何賬務處理的,留抵下期即可
2022-09-20 10:57:34
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