送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-31 11:56

同學你好
結轉到營業外收入
  ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
你好,需要的。 因為需要把進項稅額,銷項稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結轉到???應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 明細。
2022-11-29 21:17:08
你好;? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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