課程里一月份付房租,取得的申請單,與發票,銀行付款, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們外貿企業首次出口退稅的進項被用于之前 問
已經認證抵扣了,就沒法退稅了 答
所得稅季報,季初和季末的數據怎么算的 問
根據12月末和3月末的數字填報 答
老師 我是分支機構 納稅匯總報告這里過期了 有效 問
有效期截止可以更改,直接修改延期即可。 你 2024 年新成立的分支機構,當年匯算不分攤所得稅,由總機構統一申報。 答
國家認定的閑置土地是屬于什么科目 問
同學,你好 無形資產 答

稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款貸:管理費用
答: 同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
答: 你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付增值稅稅控系統技術維護費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
老師,防偽稅控服務費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結轉到未交增值稅?
老師,防偽稅控服務費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結轉到未交增值稅?
購買金稅盤有關進項稅減免我做的分錄是借管理費用,貸銀行存款借應交稅費應交增值稅減免稅款,貸管理費用請問這樣對嗎?另外問,應交稅費減免稅款這個科目余額一直在借方,這個怎么處理?
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人









粵公網安備 44030502000945號



羅 追問
2022-04-11 18:57
家權老師 解答
2022-04-11 20:45