送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 11:29

你好,需要抵扣的時候再做
需要結轉的。

追問

2022-04-12 11:33

如果賬上一直進項多,用不著他,就一直把它放在管理費用,對吧,等有需要用這筆錢抵銷項的時候再說,對吧

郭老師 解答

2022-04-12 11:34

你好是的,是這么做的。

追問

2022-04-12 11:36

但是會計學堂有老師說,第二步借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用-辦公費,這一步是可以做的,做賬和申報是兩回事

郭老師 解答

2022-04-12 11:37

濤,不用做的,你沒有抵扣,不應該做的,影響你的應交稅費。

追問

2022-04-12 11:43

影響確實影響,但是這確實是企業可以少繳稅的依據,放在應交稅費也沒什么不對,只要財務自己知道不就行了嗎

郭老師 解答

2022-04-12 11:45

可以的,可以這么做的。

追問

2022-04-12 11:50

老師,咱這也是在討論,搞清楚的話我做賬放心多了

郭老師 解答

2022-04-12 11:52

你自己能清楚就可以的。

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您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
您好,您是小規模納稅人?
2022-04-07 09:19:51
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
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