
老師,6月暫估庫存價格錯了,然后出庫也錯了,要把2筆都沖銷嗎,更正嗎,
答: 。您直接紅沖,然后再做正確的。
老師,我想問下,存貨入庫暫估后,當月存貨出庫用掉了能正常出庫嗎?用調節啥嗎?因為收到發票后不是還要沖銷暫估嗎?老師你看我做的對不對呢?
答: 你好領用的分錄 如果之前你周轉材料暫估的金額 與你實際發票一致的話。 就不用去紅沖領用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩問下,之前會計,入庫都沒發票,然后在暫估得時候,有的做的借 暫估商品 貸 應付賬款有的做的借 庫存商品 貸應付賬款我現在每個月入庫能開出部分發票,是先把暫估沖完再沖庫存嗎,然后他結轉的時候有時庫存,有時暫估庫存。我現在做出來庫存都成負的了是什么情況呢
答: 庫存負數是估少了,可繼續多估些




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Amy 追問
2022-08-19 14:36
玲老師 解答
2022-08-19 14:39