老師,我想問下,存貨入庫暫估后,當月存貨出庫用掉了能正常出庫嗎?用調節啥嗎?因為收到發票后不是還要沖銷暫估嗎?老師你看我做的對不對呢?

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于2021-07-22 11:19 發布 ??1859次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-07-22 11:20
你好領用的分錄 如果之前你周轉材料暫估的金額 與你實際發票一致的話。 就不用去紅沖領用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
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你好領用的分錄 如果之前你周轉材料暫估的金額 與你實際發票一致的話。 就不用去紅沖領用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
2021-07-22 11:20:50
?你好1.? ? ?你們暫估數據和你實際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調整的?
2022-08-10 10:37:37
你好,你正常結轉成本就可以的。你暫估的科目也是在原材料或者庫存成品下面的
2023-02-09 15:08:30
你好,根據相關的一個準則的規定,咱們做賬的時候是根據經濟業務發生的情形來做,你這里如果說確實是已經入庫了,那么當月沒有取得票據,這里是發生的這個業務應該是需要照顧才對的。
2022-11-24 10:20:28
暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
(2)收到發票,做入庫處理
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款——XX供應商
2018-05-23 08:49:25
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2021-07-22 11:32