
老師好,因為從供貨商處拿了貨,用入庫單做了暫估入庫,現在跟供貨商結算了,也拿到票了,我再沖銷暫估,以實際價格做入庫,后面不附入庫單了吧?應該如何備注比較清楚呢
答: 你好;? ? ?是的。 就不用入庫單了。? 你備注收到發票 沖暫估即可? ?
老師好,之前跟供貨商賒來一些商品,不知價格,就暫估入庫并出庫銷售了。現在已跟供貨商結款,拿到了發票。我已沖銷了暫估入庫,因為當時暫估的少,實際的多,所以之前的銷售成本結轉也就少了,我是都沖銷了再做正確的,還是直接補上少算的?
答: 同學你好 先紅沖暫估然后按照藍字發票的數據來做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
關于暫估入庫,現在發票回來了,能幫我看一下,如果沖之前的暫估入庫,金額怎么算出來。[圖片] 是不是上個月的暫估入庫,到了次月先沖掉。 做了采購商品的相關憑證后,結轉成本,有相關的暫估入庫再重新做暫估入庫呢? 如果這以下的這些情況:1.如果暫估價與發票價一致,要做財務處理嗎?2.如果暫估價大于發票價 或如果暫估價小于發票價 有沒一些相關的處理方法。 因為有些暫估入庫了供應商還沒給到相關的暫估價暫估的時候分錄 借: 庫存商品, 貸:應付賬款-暫估入庫
答: 你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做





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