老師,a項目,給平臺成交服務費5萬,分包給乙方收乙方 問
按什么比例?3.1是勞務分包24萬收的項目成交服務費,a項目80萬,付了5萬項目成交服務費 答
您好,學校為一般納稅人老師繳納的餐費要交增值稅 問
你好,完全免費給老師吃(不收費)→ 不視同銷售、不征增值稅 ? 高校(大學/專科):學生食堂同時為師生提供服務 全免增值稅(2026年10號公告) ? 答
老師請問一下,企業所得稅稅申報,職工薪酬填報,第一 問
同學你好 對的,理解完全正確, 福利費 按照 費用項下合計數填寫 答
老師,個體戶,年底分紅需要再交一道個人所得稅么? 問
這個只需要交生產經營所得稅 答
我們有兩個公司,之前公司沒用了,但是也沒有注銷,從 問
我是在他是法人那公司就申報了他一個人的,改名新公司我就沒有申報,這樣可以嗎 答

一般納稅人,加工費,開票是“勞務” xx加工費,增值書納稅申報表的表一中,在“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”,數據自動帶入主表中沒有區分“應稅貨物銷售額”和“應稅勞務銷售額”,到主表中全部列入到了“應稅貨物銷售額“中,已申報,需要作廢重報嗎?
答: 你好,不用,你這里自動帶出沒有區分 不用重新申報
按適用稅率計稅銷售額,和應稅貨物銷售額分別是什么意思?他們有什么區別?順便幫我解釋一下一般納稅人申報表的數據,謝謝
答: 您好!這個是包含關系,銷售額是所有銷售額,下面分貨物和勞務 納稅申報表就是用銷項減掉進項來確定本期的應交增值稅,這里為什么有欠繳,是因為國家延遲交稅的政策導致的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問:一般納稅人開的增值稅專票建筑服務9%,增值稅申報表一按適用稅率銷售額50萬,其中應稅貨物銷售額,應稅勞務銷售額,這兩項是不是應該填寫勞務銷售額50萬。
答: 建筑服務的在9%服務一欄里面填寫,然后主表的時候只填寫第一行就可以的,不需要填寫應稅勞務,也不需要填寫應稅貨物。









粵公網安備 44030502000945號



溪客 追問
2022-07-11 08:26
陳詩晗老師 解答
2022-07-11 08:37