送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-24 09:55

 你好 ;    你們之前建賬了嗎 ?   

肖佳 追問

2022-06-24 09:57

建了,因為之前一直是兼職,也沒得交接,銀行可以對上,現金和出納完全不相符

meizi老師 解答

2022-06-24 10:00

 你好; 先按照建賬的  處理。  然后去核對明細; 是否有差異; 差異去 調整   

肖佳 追問

2022-06-24 10:09

核對了差異,沒有原始單據,怎么去調整呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:15

 你好 ; 你寫情況說明 老板簽字 去調整 ;    

肖佳 追問

2022-06-24 10:30

調整到這個月份,直接按發生的情況錄分錄就可以了是吧

meizi老師 解答

2022-06-24 10:34

 你好; 是的。  涉及損益的 走以前年度損益調整科目做賬哈   

肖佳 追問

2022-06-24 10:39

小企業會計準則用啥呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:39

 你好; 用利潤分配-未分配利潤去 處理   

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相關問題討論
?你好 ;? ? 你們之前建賬了嗎 ?? ?
2022-06-24 09:55:54
你好,那個是直接修改21年度報表,然后重新做匯算.調整分錄是在你發現的當年做
2024-05-01 10:45:12
您好,可以找專業理賬團隊給您找差異
2022-05-10 09:34:21
這個只能是一個月一類一類的分
2021-11-15 20:20:00
你好 ;你這個是外賬的話 ; 先 一個科目一個欄次去 核對 ; 比如 庫存現金 和銀行存款。? 核對銀行和現金多少; 看賬上多少; 一個個調整 ; 就按照這個思路??
2022-03-25 10:27:13
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