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菲會
于2017-05-18 16:08 發布 ??3385次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2017-05-18 16:08
真實合理發生的差旅費可以稅前扣除的,不需要納稅調整的
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老師,你好,請問沒有發票的材料、安裝費、運費、辦公費、差旅費納稅調增填在納稅調整明細表的哪一行
答: 你好,你當初是把這些記到營業外支出里面了嗎?如果是的話,你打開那個納稅調整項目表,然后在四十五行那個里面調整就可以的。
你好 付員工報銷 多做了差旅費怎么調整分錄
答: 你好,你紅字沖減多做的部分就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師 2023年10月的管理費用(差旅費)發票納稅識別號開錯了,現在發票重新開了,要怎么調整
答: 您好!這個金額沒問題的話,不用調。直接貼上去 或者你做紅字分錄,然后按發票重新做
上月差旅費報銷,做賬將普票做了進項稅額,本月應當如何調整
討論
上期差旅費抵扣稅額多計,本期想要調整回來,會計分錄怎么做
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
您好,稅務局現在讓我們調2022年的差旅費、辦公費、福利費,我們應該在哪個表格里面進行調整啊
老師請問,管理費用--差旅費有納稅調增的事項,請問這個數字怎么填,A105000表的第30行賬載金額是填整個管理費用科目的賬面金額,還是就填管理費用--差旅費的賬面金額呢?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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